|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2022zs
|
potraviny
|
823,45 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
43/2022ms
|
potraviny
|
33,87 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
44/2022ms
|
potraviny
|
75,48 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
45/2022ms
|
potraviny
|
235,08 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
46/2022ms
|
potraviny
|
43,31 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
47/2022ms
|
potraviny
|
60,16 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
56/2022zs
|
potraviny
|
196,94 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
58/2022zs
|
potraviny
|
166,18 |
s DPH |
|
28.03.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41/2022ms
|
potraviny
|
59,38 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
59/2022zs
|
potraviny
|
39,38 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-70/2022
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-71/2022
|
mobil ZŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-72/2022
|
časopis Geografia
|
12,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
EPL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-73/2022
|
časopis ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
f-74/2022
|
náhradné dosky na školské lavice - 5 ks
|
125,00 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
42/2022ms
|
potraviny
|
166,61 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
40/2022ms
|
potraviny
|
62,80 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022ms
|
potraviny
|
44,34 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/2022zs
|
potraviny
|
244,46 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
|
17.03.2022 |