|
|
Faktúra |
f-59/2016
|
výmena podlahy v učebni fyziky a chémie
|
2 694,38 |
s DPH |
4/2016
|
22.03.2016 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-54/2016
|
demonštračný panel,drez keramický, bateria do učebne fyziky a chémie
|
1 332,00 |
s DPH |
3/2016
|
15.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-103/2022
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
|
s DPH |
134,54
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-236/2021
|
elektrická energia - ZŠ
|
543,30 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-231/2021
|
činnosť zodp.osoby 11/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-232/2021
|
učiteľská katedra - MŠ - 3 kusy
|
417,00 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
Učebné pomôcky Slovakia |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-233/2021
|
servis tepelných čerpadiel MŠ
|
362,40 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
KLIMATECH s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-234/2021
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
167,30 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-235/2021
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
626,94 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-238/2021
|
tlačivá ZUŠ
|
216,07 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-237/2021
|
odborná a technická prehliadka športového náradia
|
80,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-229/2021
|
tlačiarenske služby 10/2021
|
68,89 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-239/2021
|
projektor ASUS - 2 kusy
|
918,39 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
ALZA cz a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-240/2021
|
notebooky Dell Latitude - 20 kusov
|
11 780,00 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-241/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-242/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-230/2021
|
internet 11/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-227/2021
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
180,00 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-228/2021
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.11.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2021 |