|
|
Faktúra |
f-57/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
23.03.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-56/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
19.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-55/2021
|
elektrická energia - MŠ
|
1 040,82 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-54/2021
|
telefóny ZŠ,MŠ,ŠJ,ZUŠ
|
133,57 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-53/2021
|
molitanová stavebnica - veľká sada
|
799,00 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-52/2021
|
internet 3/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-51/2021
|
činnosť zodpovednej osoby za 3/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-50/2021
|
tlačiarenské služby - kopírka
|
34,34 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-49/2021
|
LCD projektor EPSON - 2 kusy - materiál,montáž,doprava
|
2 500,00 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
APM Technik s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-48/2021
|
plyn - marec 2021 - MŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-47/2021
|
plyn - marec 2021 - ZŠ
|
1 200,00 |
s DPH |
|
03.03.2021 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-73/2021
|
činnosť zodp.osoby 4/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-75/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
f-45/2021
|
balíček škôlkár - Komenský
|
19,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
f-81/2016
|
nákup - tonery do tlačiarní a kopírky ZŠ,ŠKD
|
225,00 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-69/2016
|
výmena rohoží - 4 týždne
|
39,74 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
Berendsen s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-70/2016
|
elektrická energia ZŠ,MŠ - II.štvrťrok 2016
|
1 975,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-71/2016
|
elektrická energia ZUŠ-II.štvrťrok 2016
|
153,25 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-72/2016
|
časopis Geografia rok 2015
|
8,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
EPL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
26.04.2016 |
|
|
Faktúra |
f-73/2016
|
Bezpečnostnotechnická služba a ochrana ...- 1.štvrťrok 2016
|
270,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Bc. Rudolf Rzavský |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
26.04.2016 |