|
|
Faktúra |
83/2025zs
|
potraviny
|
109,67 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025ms
|
potraviny
|
118,90 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025zs
|
potraviny
|
706,91 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-114/2025
|
tonery
|
387,45 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2025ms
|
potraviny
|
54,26 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025zs
|
potraviny
|
477,58 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025ms
|
potraviny
|
189,21 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025zs
|
potraviny
|
314,12 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025ms
|
potraviny
|
95,81 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025zs
|
potraviny
|
111,26 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025zs
|
potraviny
|
571,14 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025zs
|
potraviny
|
32,07 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025ms
|
potraviny
|
75,27 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025zs
|
potraviny
|
396,70 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-113/2025
|
tlač PPPU
|
57,81 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
85/2025zs
|
potraviny
|
826,51 |
s DPH |
|
21.04.2025 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025ms
|
potraviny
|
108,50 |
s DPH |
|
17.04.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025zs
|
potraviny
|
110,66 |
s DPH |
|
17.04.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-111/2025
|
mobil ZŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-112/2025
|
čistiace prostriedky
|
732,18 |
s DPH |
|
16.04.2025 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |