|
|
Faktúra |
57/2025ms
|
potraviny
|
100,38 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025ms
|
potraviny
|
102,68 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2025ms
|
potraviny
|
123,41 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025zs
|
potraviny
|
202,83 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69/2025zs
|
potraviny
|
425,05 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025ms
|
potraviny
|
412,40 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-98/2025
|
kotlík veľký - 1 kus ŠJ ZŠ
|
989,76 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025zs
|
potraviny
|
810,41 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025ms
|
potraviny
|
83,84 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025zs
|
potraviny
|
217,10 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
70/2025zs
|
potraviny
|
117,72 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025zs
|
potraviny
|
382,85 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-97/2025
|
MP - Účtovné súvzťažnosti v samospráve
|
50,00 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Regionálne združenie miest a obcí |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-96/2025
|
poskytovanie por. a konzult.služieb
|
99,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Samospráva na kľúč, s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-89/2025
|
elektrická energia ZUŠ - byt
|
58,96 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-88/2025
|
internet 4/2025
|
54,98 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
O - NET s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-91/2025
|
tlačiarenske služby
|
97,20 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-92/2025
|
plyn ZŠ - mesačná záloha
|
1 789,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-93/2025
|
plyn ZUŠ - mesačná záloha
|
319,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-94/2025
|
plyn MŠ - mesačná záloha
|
39,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |