|
|
Faktúra |
f-95/2025
|
MP - Kariéra v školstve
|
49,50 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
f-90/2025
|
elektrická energia ZUŠ
|
180,30 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025ms
|
potraviny
|
96,85 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2025zs
|
potraviny
|
268,24 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025ms
|
potraviny
|
287,21 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025zs
|
potraviny
|
581,26 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2025zs
|
potraviny
|
31,07 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025ms
|
potraviny
|
54,83 |
s DPH |
|
28.03.2025 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
61/2025zs
|
potraviny
|
432,01 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2025zs
|
potraviny
|
38,81 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2025zs
|
potraviny
|
31,08 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025ms
|
potraviny
|
231,56 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025ms
|
potraviny
|
68,67 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025ms
|
potraviny
|
35,62 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025zs
|
potraviny
|
47,13 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-84/2025
|
Notebook Acer Aspire - 9 kusov
|
4 221,00 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
GRANDCOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-87/2025
|
zber a preprava VŽP -ŠJ
|
102,00 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-85/2025
|
licencie do PC
|
1 023,50 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Digital Coach s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-86/2025
|
licencie do PC
|
143,60 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
Digital Coach s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-83/2025
|
prehliadka kotla Immergas - ZUŠ
|
70,00 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
Miroslav Rodenák MiRoGAS - servis |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
31.03.2025 |