|
|
Faktúra |
45/zs2019
|
potraviny
|
84,08 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
44/zs2019
|
potraviny
|
71,24 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/ms2019
|
potraviny
|
15,83 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/ms2019
|
potraviny
|
7,66 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
41/zs2019
|
potraviny
|
84,27 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-50/2019
|
výmena starej dlažby za novú - chodba ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Peter Černý - murárske a obkladačské práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-51/2019
|
výmena starej dlažby za novú - chodba ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Miroslav Paška - murárske a obkladačské práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-52/2019
|
výmena starej dlažby za novú - chodba ZŠ
|
500,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Zdenko Sýkora - murárske a obklad.práce |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-53/2019
|
plyn - ZUŠ - marec 2019
|
194,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-55/2019
|
plyn - MŠ - marec 2019
|
1 852,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-56/2019
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
120,17 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-57/2019
|
materiálno-spotrebné normy pre školské stravovanie - ŠJ
|
105,70 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Ballux s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-58/2019
|
tlač PPP U - ŠJ, MŠ,ZUŠ
|
41,27 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-59/2019
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - február 2019
|
119,20 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-60/2019
|
dodávka a výmena svietidiel - kabinety
|
1 720,78 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
f-54/2019
|
plyn - ZŠ - marec 2019
|
994,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
42/zs2019
|
potraviny
|
181,91 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
43/zs2019
|
potraviny
|
33,40 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/ms2019
|
potraviny
|
4,78 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/ms2019
|
potraviny
|
39,97 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
12.03.2019 |