|
|
Faktúra |
202/zs2018
|
potraviny
|
135,01 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
146/ms2018
|
potraviny
|
139,49 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
142/ms2018
|
potraviny
|
73,95 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
199/zs2018
|
potraviny
|
635,55 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
143/ms2018
|
potraviny
|
76,83 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-296/2018
|
Mladý záchranár - časopis
|
13,58 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Mladý záchranár o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-297/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ december 2018
|
32,40 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-294/2018
|
nájom divadelnej sály ZUŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-295/2018
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - december 2018
|
139,60 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-293/2018
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-292/2018
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
144/ms2018
|
potraviny
|
16,80 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-290/2018
|
stoly a stoličky pre deti MŠ
|
1 928,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
200/zs2018
|
potraviny
|
91,20 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-291/2018
|
nákup UP - Akordeony DELICIA Junior - 2 kusy - ZUŠ
|
2 542,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Delicia accordions s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
145/ms2018
|
potraviny
|
8,11 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-289/2018
|
výmena svietidiel chodba ZŠ
|
1 075,08 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-288/2018
|
výmena svietidiel ZUŠ
|
720,17 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
f-287/2018
|
odber vody - MŠ
|
445,55 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201/zs2018
|
potraviny
|
160,77 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
21.12.2018 |