|
|
Faktúra |
173/zs2018
|
potraviny
|
406,10 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
126/ms2018
|
potraviny
|
58,91 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
172/zs2018
|
potraviny
|
91,90 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
171/zs2018
|
potraviny
|
295,69 |
s DPH |
|
16.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-230/2018
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
14.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-229/2018
|
zoraďovače,obaly, kancelársky papier,...
|
303,53 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
PAPERA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-228/2018
|
činnosť zodpovednej osoby za 11/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-227/2018
|
internet za obdobie 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
122/ms2018
|
potraviny
|
25,22 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
119/ms2018
|
potraviny
|
10,94 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-225/2018
|
odborná technická prehliadka športového náradia
|
58,86 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
Ľudovít Gereg - Servis |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
166/zs2018
|
potraviny
|
152,97 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
164/zs2018
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-226/2018
|
elektroinštalačné práce - výmena svietidiel - 2 chodby
|
1 695,13 |
s DPH |
|
12.11.2018 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
120/ms2018
|
potraviny
|
80,56 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
163/zs2018
|
potraviny
|
281,13 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
167/zs2018
|
potraviny
|
15,60 |
s DPH |
|
08.11.2018 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-219/2018
|
oprava športového náradia v ZŠ
|
501,86 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Jarka Geregová |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-221/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
113,06 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
f-218/2018
|
MP - Tematické výchovnovzdelávacie plány
|
40,06 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2018 |