|
|
Faktúra |
f-205/2018
|
tlačivá - list bianco,protokoly o výsledku skúšok žiakov
|
48,30 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
ŠEVT a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-206/2018
|
internet za obdobie 10/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
147/zs2018
|
potraviny
|
87,55 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-203/2018
|
kontrola komína od plynových kotlov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
110/ms2018
|
potraviny
|
20,13 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
151/zs2018
|
potraviny
|
103,78 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
108/ms2018
|
potraviny
|
10,94 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
148/zs2018
|
potraviny
|
96,37 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
149/zs2018
|
potraviny
|
320,19 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
107/ms2018
|
potraviny
|
36,32 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-202/2018
|
plastové okná - ZUŠ
|
2 887,25 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
ALUSOLID. s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-201/2018
|
elektrická energia ZUŠ byt - 4.štvrťrok 2018
|
60,43 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-200/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
113,35 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
109/ms2018
|
potraviny
|
114,98 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
150/zs2018
|
potraviny
|
27,30 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-199/2018
|
elektrická energia ZŠ a MŠ 4.štvrťrok 2018
|
1 756,51 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-198/2018
|
elektrická energia ZUŠ byt - 4.štvrťrok 2018
|
128,98 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-193/2018
|
plyn - ZUŠ - október 2018
|
281,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-194/2018
|
plyn - MŠ - október 2018
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-195/2018
|
plyn - ZŠ - október 2018
|
1 434,00 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2018 |