|
|
Faktúra |
112/zs2018
|
potraviny
|
68,83 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
112/zs2018
|
potraviny
|
68,83 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
108/zs2018
|
potraviny
|
65,95 |
s DPH |
|
15.06.2018 |
Boni Fructi s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-114/2018
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - máj 2018
|
166,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-113/2018
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-112/2018
|
kontrola a čistenie komínových telies MŠ
|
39,60 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
Kominárstvo L.Markech |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-111/2018
|
čistiace prostriedky-skladané utierky zelené -ZŠ,MŠ,ŠJ
|
184,90 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
107/zs2018
|
potraviny
|
30,50 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Vacula Senica |
Dzuráková |
|
|
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
76/ms2018
|
potraviny
|
30,76 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
103/zs2018
|
potraviny
|
114,31 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
74/ms2018
|
potraviny
|
124,51 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-107/2018
|
tonery ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
732,80 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
104/zs2018
|
potraviny
|
221,10 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-108/2018
|
revízia plynových a tlakových zariadení ZŠ
|
460,80 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
106/zs2018
|
potraviny
|
43,75 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-109/2018
|
revízia plynových a tlakových zariadení MŠ
|
428,40 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
105/zs2018
|
potraviny
|
37,99 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-110/2018
|
revízia plynových zariadení ZUŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-106/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
111,48 |
s DPH |
|
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
69/ms2018
|
potraviny
|
258,46 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
11.06.2018 |