|
|
Faktúra |
f-93/2018
|
škola v prírode - pobyt detí ZŠ
|
3 300,00 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
WACHUMBA ck s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-92/2018
|
MP - žiak so ŠVVP ...
|
41,86 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
83/zs2018
|
potraviny
|
277,15 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
84/zs2018
|
potraviny
|
327,65 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
85/zs2018
|
potraviny
|
17,33 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
Agrokombinát |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-91/2018
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
86/zs2018
|
potraviny
|
105,55 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
58/ms2018
|
potraviny
|
41,38 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
60/ms2018
|
potraviny
|
125,13 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
61/ms2018
|
potraviny
|
48,47 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
81/zs2018
|
potraviny
|
422,98 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
82/zs2018
|
potraviny
|
262,38 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-90/2018
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - apríl 2018
|
143,80 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-88/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ apríl 2018
|
79,20 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
75/zs2018
|
potraviny
|
80,75 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Vacula Senica |
Dzuráková |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-87/2018
|
telefóny MŠ,ZUŠ,ŠJ,ZŠ
|
111,52 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
59/ms2018
|
potraviny
|
38,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Vacula Senica |
Dzuráková |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
f-89/2018
|
internet za obdobie 5/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.05.2018 |
|
|
Faktúra |
76/zs2018
|
potraviny
|
170,07 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
PRIMA ML, s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
74/zs2018
|
potraviny
|
86,88 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
09.05.2018 |