|
|
Faktúra |
f-56/2018
|
revízia a čistenie komínových telies ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
50/zs2018
|
potraviny
|
121,56 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
FRAPE catering s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-55/2018
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
20.03.2018 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-54/2018
|
UP pre I.stupeň - stavebnice
|
291,00 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
Mgr. Katarína Bočková - KIBOSPORT |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
32/ms2018
|
potraviny
|
52,14 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
44/zs2018
|
potraviny
|
93,03 |
s DPH |
|
19.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
33/ms2018
|
potraviny
|
215,42 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
43/zs2018
|
potraviny
|
136,44 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
45/zs2018
|
potraviny
|
106,39 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
46/zs2018
|
potraviny
|
363,59 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-52/2018
|
mobily ZŠ
|
41,70 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-53/2018
|
nákup UP - knihy pre predškolákov
|
47,90 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
Mgr. Edita Karabová |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-50/2018
|
činnosť zodpovednej osoby za 3/2018
|
46,80 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-51/2018
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ február 2018
|
66,00 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
f-49/2018
|
služby virtuálnej knižnice pre MŠ 2018
|
19,00 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.03.2018 |
|
|
Faktúra |
39/zs2018
|
potraviny
|
59,16 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
40/zs2018
|
potraviny
|
107,71 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
31/ms2018
|
potraviny
|
16,24 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
29/ms2018
|
potraviny
|
26,99 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
42/zs2018
|
potraviny
|
413,44 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
13.03.2018 |