|
|
Faktúra |
f-276/2017
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ november 2017
|
82,50 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-275/2017
|
dodávka a montáž podlahovej krytiny ZUŠ - učebňa teórie
|
1 097,05 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-274/2017
|
elektroinštalačné práce - prípojka trúby - ŠJ MŠ
|
466,39 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
ELDASYS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-277/2017
|
nákup tonerov - ZŠ,ŠJ ZŠ,MŠ,...
|
724,70 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-278/2017
|
čistiace prostriedky pre ZŠ,ZUŠ
|
816,46 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-279/2017
|
mobil ZŠ
|
21,30 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-280/2017
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ december 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-272/2017
|
voda - MŠ a ŠJ MŠ
|
685,90 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-273/2017
|
UP pre SZP - notebook, disk,puzdro,...
|
275,67 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
ALZA.cz |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
152/ms2017
|
potraviny
|
26,47 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-270/2017
|
UP na anglický jazyk
|
20,25 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Richard Šrobár - Littera |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-271/2017
|
skrine - 3 kusy - ŠKD
|
495,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
217/zs2017
|
potraviny
|
152,74 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
153/ms2017
|
potraviny
|
127,73 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
218/zs2017
|
potraviny
|
551,37 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
f-264/2017
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
148/ms2017
|
potraviny
|
31,03 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
209/zs2017
|
potraviny
|
249,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
210/zs2017
|
potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
211/zs2017
|
potraviny
|
90,74 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
15.12.2017 |