|
|
Faktúra |
f-224/2017
|
mobil ZŠ
|
20,12 |
s DPH |
|
20.11.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
198/zs2017
|
potraviny
|
24,48 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Agronovaz,a.s. |
Dzuráková |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
186/zs2017
|
potraviny
|
96,08 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
187/zs2017
|
potraviny
|
169,76 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
133/ms2017
|
potraviny
|
70,08 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
132/ms2017
|
potraviny
|
137,67 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
185/zs2017
|
potraviny
|
180,45 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Vacula Slovex |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
140/ms2017
|
potraviny
|
19,00 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
Vacula Slovex |
Dzuráková |
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-221/2017
|
počítače do učebne PC 1 - 13 kusov
|
5 577,00 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-220/2017
|
dodávka a montáž podl.krytiny učebňa PC1, koberec MŠ -trieda
|
2 670,14 |
s DPH |
|
15.11.2017 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-219/2017
|
nákup UP - športový krúžok - florbalové vybavenie
|
314,00 |
s DPH |
|
14.11.2017 |
Florbal s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-218/2017
|
maľovanie, škrabanie, náter sokla v učebni PC 1
|
738,50 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
Klčovský Jaromír |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
135/ms2017
|
potraviny
|
20,02 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
188/zs2017
|
potraviny
|
437,16 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
189/zs2017
|
potraviny
|
6,34 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
190/zs2017
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
191/zs2017
|
potraviny
|
45,38 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
136/ms2017
|
potraviny
|
127,68 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
f-217/2017
|
odstránenie porevíznych závad - ZŠ
|
146,40 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
REGAS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
134/ms2017
|
potraviny
|
47,94 |
s DPH |
|
10.11.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
20.11.2017 |