|
|
Faktúra |
169/zs2017
|
potraviny
|
83,64 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170/zs2017
|
potraviny
|
154,40 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
171/zs2017
|
potraviny
|
89,35 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
115/ms2017
|
potraviny
|
23,59 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
162/zs2017
|
potraviny
|
45,27 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
161/zs2017
|
potraviny
|
177,24 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
116/ms2017
|
potraviny
|
140,19 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-201/2017
|
učebné pomôcky pre predškolákov - prac.zošity,...
|
70,87 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-200/2017
|
pedagogická diagnostika dieťaťa tlačivá MŠ
|
18,50 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
NOMIland s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
163/zs2017
|
potraviny
|
275,94 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-198/2017
|
MP - žiak so ŠVVP ...
|
69,90 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-199/2017
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - september 2017
|
106,80 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-196/2017
|
balík služieb - PREMIUM - licencia
|
399,00 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
PUBLICOM s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-197/2017
|
mobil ZŠ
|
24,00 |
s DPH |
|
18.10.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-195/2017
|
revízia a čistenie komínových telies ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Miroslav DANIEL-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
f-194/2017
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.10.2017 |
|
|
Faktúra |
118/ms2017
|
potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
117/ms2017
|
potraviny
|
56,53 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
119/ms2017
|
potraviny
|
138,61 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
120/ms2017
|
potraviny
|
36,93 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.10.2017 |