|
|
Faktúra |
34/ms2017
|
potraviny
|
17,11 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-56/2017
|
mobil ZŠ
|
35,70 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-55/2017
|
časopis Mladý záchranár
|
10,89 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
Mladý záchranár o.z. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35/ms2017
|
potraviny
|
37,53 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
37/ms2017
|
potraviny
|
101,36 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
54/zs2017
|
potraviny
|
191,94 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
50/zs2017
|
potraviny
|
198,35 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
53/zs2017
|
potraviny
|
25,65 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
36/ms2017
|
potraviny
|
21,00 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
52/zs2017
|
potraviny
|
60,49 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
Agronovaz,a.s. |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51/zs2017
|
potraviny
|
236,90 |
s DPH |
|
16.03.2017 |
Ag Foods,s.r.o |
Dzuráková |
|
|
|
22.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-54/2017
|
tonery ZŠ
|
537,60 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-50/2017
|
materiál - kliešte krimpovacie, konektory,...
|
127,83 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
ALZA cz a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-53/2017
|
telefón ZŠ a ZUŠ
|
49,72 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-48/2017
|
Tabuľa keramická + stojan
|
285,00 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-49/2017
|
učebné pomôcky do kabinetu fyziky a chémie - váhy,silomery,...
|
636,87 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Ing. Juraj Halama, učebné pomôcky |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-51/2017
|
telefón MŠ
|
30,71 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-52/2017
|
telefón ŠJ ZŠ
|
33,92 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-47/2017
|
lyžiarsky výcvik - 19 žiakoiv
|
2 850,00 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
SPORT ACADEMY VRÁTNA s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
f-46/2017
|
zber a preprava odpadu ŠJ ZŠ a ŠJ MŠ február 2017
|
66,00 |
s DPH |
|
07.03.2017 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
28.03.2017 |