|
|
Faktúra |
f-55/2016
|
mobil ZŠ
|
22,52 |
s DPH |
|
16.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
33/2016mš
|
potraviny
|
38,17 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
31/2016mš
|
potraviny
|
38,70 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016mš
|
potraviny
|
40,03 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-54/2016
|
demonštračný panel,drez keramický, bateria do učebne fyziky a chémie
|
1 332,00 |
s DPH |
3/2016
|
15.03.2016 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/2016mš
|
potraviny
|
297,61 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016zš
|
potraviny
|
118,84 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
43/2016zš
|
potraviny
|
101,80 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
44/2016zš
|
potraviny
|
58,08 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016zš
|
potraviny
|
293,15 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Objednávka |
o-4/2016
|
výmena podlahy v učebni fyziky a chémie
|
2 694,38 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
JUTEX Slovakia s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/2016mš
|
potraviny
|
78,45 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
40/2016zš
|
potraviny
|
96,59 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Agronovaz,a.s. |
Mlčúchová |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
41/2016zš
|
potraviny
|
70,60 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
Boni Fructi s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-52/2016
|
poplatok za sprístupnenie balíčka Škôlkár - licencia
|
9,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-53/2016
|
Elektrické strúhadlo Jumbo pre predškolákov
|
135,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-51/2016
|
odvoz biologického odpadu ŠJ MŠ,ŠJ ZŠ - február
|
66,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-50/2016
|
telefóny ZŠ a ZUŠ
|
49,91 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-49/2016
|
telefón ŠJ ZŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |
|
|
Faktúra |
f-48/2016
|
telefón MŠ
|
43,25 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.03.2016 |