|
|
Faktúra |
132/2015mš
|
potraviny
|
30,84 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
173/2015zš
|
potraviny
|
30,43 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
174/2015zš
|
potraviny
|
79,78 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Ag Foods,s.r.o |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
172/2015zš
|
potraviny
|
68,24 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
Boni Fructi s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
169/2015zš
|
potraviny
|
190,00 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
Javorinka - plus,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015mš
|
potraviny
|
121,25 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
170/2015zš
|
potraviny
|
183,87 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015mš
|
potraviny
|
57,29 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
171/2015zš
|
potraviny
|
210,73 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-257/2015
|
nákup UP - TV švihadlo.overbal,výstroj brankára florbal,...
|
394,80 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
DEMA Senica a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-256/2015
|
výmena rohoží - 4 týždne
|
39,14 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Berendsen s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015mš
|
potraviny
|
228,79 |
s DPH |
|
03.12.2015 |
Javorinka - plus,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-254/2015
|
plyn MŠ - december 2015
|
1 900,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-253/2015
|
plyn ZUŠ - december 2015
|
300,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-252/2015
|
plyn ZŠ - december 2015
|
1 601,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
SPP, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-251/2015
|
technická prehliadka športového náradia
|
58,86 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Ľudovít Gereg - servis |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015mš
|
potraviny
|
35,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
09.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-255/2015
|
skrinky s kontajnermi - ŠKD,set stôl+stoličky - ZŠ
|
1 436,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
Daffer s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
Objednávka |
o-21/2015
|
oprava schodiska pri bočnom vchode ZŠ
|
1 140,00 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
Klčovský Jaromír |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
168/2015zš
|
potraviny
|
60,31 |
s DPH |
|
01.12.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
01.12.2015 |