|
|
Faktúra |
162/2015zš
|
potraviny
|
132,74 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
161/2015zš
|
potraviny
|
215,59 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160/2015zš
|
potraviny
|
101,80 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015mš
|
potraviny
|
154,71 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
159/2015zš
|
potraviny
|
51,13 |
s DPH |
|
20.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015mš
|
potraviny
|
21,19 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-238/2015
|
oprava konvektomatu ŠJ MŠ
|
45,12 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-239/2015
|
mobil ZŠ
|
22,62 |
s DPH |
|
18.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.11.2015 |
|
|
Faktúra |
158/2015zš
|
potraviny
|
76,55 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
20.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-237/2015
|
MP - predškoláci - Svet škôlkára - človek a príroda,umenie a kultúra
|
61,22 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-235/2015
|
nákup UP - DLP projektor ACER,slúchadlá,myši,záložný zdroj
|
1 182,10 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
ALZA cz a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-236/2015
|
prenosné bezdrôtové ozvučenie,mikrofóny,stojany
|
1 105,00 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
KAPAaudio - Ing.Pavol Kapráľ |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
157/2015zš
|
potraviny
|
397,54 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015mš
|
potraviny
|
228,08 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015mš
|
potraviny
|
60,18 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
156/2015zš
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Agronovaz,a.s. |
Mlčúchová |
Jaroslava Mlčúchová |
VŠJ |
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-234/2015
|
odvoz biologického odpadu ŠJ MŠ,ŠJ ZŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-233/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
212,16 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-232/2015
|
čistiace prostriedky ZŠ,ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ,MŠ,
|
888,53 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
f-231/2015
|
doprava žiakov - cezhraničný projekt október2015
|
88,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
16.11.2015 |