|
|
Faktúra |
f-244/2012
|
doprava žiakov v rámci projektu cezhran.spolupr.
|
694,50 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-243/2012
|
tonery do tlač. v počít.triede
|
393,60 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-238/2012
|
kancelársky materiál ŠJ
|
105,60 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
FaxCopy a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-241/2012
|
toner do tlačiarne EPSON ZUŠ
|
71,40 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-240/2012
|
mobil ZŠ
|
24,95 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-239/2012
|
oprava športového náradia
|
391,51 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
Jarka Geregová |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-237/2012
|
zariadenie ŠJ
|
363,90 |
s DPH |
|
20.12.2012 |
BONMAX s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-235/2012
|
Kancelársky stôl - ZŠ
|
355,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
DAFFER s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-234/2012
|
Licencia - balík služieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
Datakabinet s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-236/2012
|
zariadenie ŠJ ZŠ
|
2 236,10 |
s DPH |
|
19.12.2012 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-232/2012
|
revízia plyn.kotlov MŠ, ZUŠ
|
207,00 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Martin Kopún PLYNOTERM |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
202/2012zš
|
potraviny
|
713,50 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2012zš
|
potraviny
|
184,45 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
HO - PEFAMILY s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2012zš
|
potraviny
|
94,01 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2012zš
|
potraviny
|
82,70 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012mš
|
potraviny
|
17,63 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012mš
|
potraviny
|
110,89 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Mlčúchová |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
f-231/2012
|
voda - Materská škola
|
876,35 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
OBEC Moravské Lieskové |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-233/2012
|
revízia plyn.kotlov MŠ-NBB
|
121,72 |
s DPH |
|
18.12.2012 |
Martin Kopún PLYNOTERM |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
f-229/2012
|
UP - telesná výchova - vzdel.pouk.
|
193,90 |
s DPH |
|
17.12.2012 |
GAMISPORT s.r.o. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.12.2012 |