|
|
Faktúra |
f-207/2016
|
telefón ŠJ ZŠ
|
33,80 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-208/2016
|
telefón ZŠ a ZUŠ
|
49,72 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-209/2016
|
gravírovanie pier - výročie školy
|
466,44 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Firma KOŠÍK - siete s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-210/2016
|
preprava detí - cezhraničný projekt ZUŠ - september
|
61,00 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
VH-H s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-211/2016
|
oprava lavičiek v šatniach,výroba prahov šatne,triedy,kancelárie, oprava okien + dodávka materiálu
|
343,34 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
Dušan Malíček - MALÍČEK |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-197/2016
|
MP - Svet škôlkára č.5 - predškoláci
|
90,68 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-195/2016
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
29.09.2016 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
103/ms2016
|
potraviny
|
166,64 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
140/zs2016
|
potraviny
|
223,03 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104/ms2016
|
potraviny
|
97,53 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
105/ms2016
|
potraviny
|
36,99 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/ms/2016
|
potraviny
|
232,64 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
Jumas Trade,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
11.10.2016 |
|
|
Zmluva |
107/ms2016
|
potraviny
|
124,68 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Zmluva |
108/ms2016
|
potraviny
|
33,02 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
139/zs2016
|
potraviny
|
53,32 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
142/zs2016
|
potraviny
|
69,74 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
J.G.Fruit,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-194/2016
|
oprava mrazničky v ŠJ ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
JM Elektro s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
141/zs2016
|
potraviny
|
421,67 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
Dzuráková |
|
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-189/2016
|
revízia komínov ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Peter MURKO-KOMINS |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-190/2016
|
mobil ZŠ
|
22,52 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2016 |