|
|
Faktúra |
7/ms2019
|
potraviny
|
34,21 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-25/2019
|
vyúčtovanie plyn - ZUŠ - nedoplatok
|
117,13 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-24/2019
|
vyúčtovanie plyn - ZŠ - nedoplatok
|
583,38 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-22/2019
|
mobil
|
20,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
11/zs2019
|
potraviny
|
289,99 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
12/zs2019
|
potraviny
|
319,97 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
9/ms2019
|
potraviny
|
83,81 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-21/2019
|
časopis Geografia - ZŠ
|
10,00 |
s DPH |
|
18.01.2019 |
EPL s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-13/2019
|
elektrická energia - I.štvrťrok 2019 - ZUŠ byt
|
62,62 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-9/2019
|
knihy - MŠ - predškoláci
|
52,90 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Mgr. Edita Karabová |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-10/2019
|
poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice rok 2019
|
198,72 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-11/2019
|
elektrická energia - I.štvrťrok 2019 - ZŠ
|
1 435,39 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-12/2019
|
elektrická energia - I.štvrťrok 2019 - MŠ
|
434,41 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-15/2019
|
VEMA - aktuálne verzie rok 2019 - mzdový program
|
276,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Vema s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-14/2019
|
elektrická energia - I.štvrťrok 2019 - ZUŠ
|
151,70 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
ZSE Energia a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-16/2019
|
internet 1/2019
|
30,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
CNS s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-17/2019
|
výkon zodpovednej osoby 1/2019
|
46,80 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-8/2019
|
mobily ZŠ
|
41,80 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-18/2019
|
plyn - január 2019 - ZŠ
|
994,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-19/2019
|
plyn - január 2019 - MŠ
|
1 852,00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
SPP a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
31.01.2019 |