|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-181/2021
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
168,35 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-189/2021
|
strihanie a úprava živého plota - ZŠ
|
250,00 |
s DPH |
|
23.09.2021 |
Marek Sahaj, Záhradné centrum |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-188/2021
|
programové vybavenie WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
IVES Košice |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021ms
|
potraviny
|
23,79 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021ms
|
potraviny
|
39,71 |
s DPH |
|
19.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-187/2021
|
MP - Integrácia v škole
|
45,35 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
122/2021ms
|
potraviny
|
73,26 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-186/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
21.09.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121/2021ms
|
potraviny
|
57,68 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
AT Považie . Pekáreň Bzince p/Jav. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-185/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-184/2021
|
germicídny žiarič - 2 kusy
|
717,12 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-183/2021
|
mulčovanie a vykášanie trávnatej plochy - ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Marek Sahaj, Záhradné centrum |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-182/2021
|
elektrická energia MŠ - mesačná platba
|
299,98 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
ZSE Energia, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
141/2021zs
|
potraviny
|
183,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
140/2021zs
|
potraviny
|
106,02 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
DUNA Fruit |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021zs
|
potraviny
|
325,71 |
s DPH |
|
12.11.2021 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Dzuráková |
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
f-191/2021
|
MP - Svet škôlkára č.25
|
109,30 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-175/2021
|
tonery - ŠJ,ZŠ,ŠKD,MŠ
|
581,04 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
GALAX Group s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
f-169/2021
|
ochranné rúška na tvár
|
150,00 |
s DPH |
|
03.09.2021 |
Hana Jelínková - Jeloland |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.09.2021 |