|
|
Faktúra |
37/2026ms
|
potraviny
|
265,83 |
s DPH |
|
19.03.2026 |
Coop Jednota Prievidza, prev.Moravské Lieskové |
Pašková |
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
11/2026ms
|
potraviny
|
237,93 |
s DPH |
|
23.01.2026 |
MABONEX SLOVAKIA,s.r.o. |
Pašková |
|
|
29.01.2026 |
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
plyn MŠ
|
1788.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
SPP a.s. |
Spojená škola Moravské Lieskové |
|
|
|
31.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-270/2021
|
revízia výťahov - ŠJ MŠ
|
119,45 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
KONE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-266/2021
|
MP - Prehľad zmien v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-267/2021
|
mobily ZŠ
|
36,72 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-268/2021
|
UP - knihy do školskej knižnice
|
412,53 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-269/2021
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
1 460,92 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-271/2021
|
zber a preprava VŽP -ŠJ - december
|
73,20 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
ALATERE s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-264/2021
|
UP - Project - 8 kusov
|
100,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-272/2021
|
Sanytol - dezinfekcia
|
48,98 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-273/2021
|
mobil ZŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
22.12.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-274/2021
|
MP - Zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
29.12.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-1/2022
|
internet 1/2022
|
30,00 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-2/2022
|
poskytovanie služieb balíčka Zborovňa komplet
|
248,40 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
KOMENSKÝ s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-3/2022
|
telefóny - ZŠ, ŠJ, MŠ, ZUŠ
|
134,75 |
s DPH |
|
11.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-265/2021
|
výroba kanalizačného poklopu, ...
|
87,48 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
Branislav Dedík - KOVOMONT |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-262/2021
|
internet 12/2021
|
30,00 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
Slovanet a.s. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-263/2021
|
reprezentačné - darčeky
|
224,06 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
DAMITO s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
f-254/2021
|
činnosť zodp.osoby 12/2021
|
46,80 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
EuroTRADING s.r.o. |
Spojená škola, Moravské Lieskové 252 |
|
|
|
30.12.2021 |